8(39541) 3-12-70 ehiritmo@irmail.ru
Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 243 от 30.05.2012г.
Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район»
за 2011 год
Статья 1
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» за 2011 год (далее районный бюджет) по доходам в сумме 524 271 855,11 рублей, по расходам 579 465 274,75 рублей.
Статья 2
Утвердить поступление доходов в бюджет МО «Эхирит-Булагатский район» на 1 января 2012 года по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №1 к настоящему Решению.
Утвердить поступление доходов бюджета МО «Эхирит-Булагатский район» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации сектора государственного управления за 2011 год согласно приложению №2 к настоящему Решению.
Статья 3
Утвердить расходы районного бюджета за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №3 к настоящему Решению.
Утвердить расходы районного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2011 год согласно приложению №4 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №5 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению №6 к настоящему Решению.
Статья 5
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.П.Усов
Приложение 1
К решению Думы МО "Эхирит-Булагатский район"
"Об исполнении бюджета муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район" за 2011 год"
от 30.05.2012г. № 243
Прогнозируемые доходы в бюджет муниципального образования "Эхирит-Булагатский район"
по кодам классификации доходов бюджета на 2012 год
руб.
КБК |
Наименование |
МО "Эхирит-Булагатский район" |
||
план |
факт |
% |
||
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
79 030 783,94 |
81 404 928,98 |
103,0% |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
42 873 203,94 |
43 985 596,24 |
102,6% |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
42 873 203,94 |
43 985 596,24 |
102,6% |
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц,облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1статьи 224 НК РФ) |
42 873 203,94 |
43 571 481,93 |
101,6% |
182 1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц,за исключением доходов индивид.предприн.и других лиц |
42 398 853,94 |
43 465 577,30 |
102,5% |
182 1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированные в качестве инд. предпринимателей |
105 000,00 |
105 904,63 |
100,9% |
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физлицами,не являющимися налоговыми резидентами РФ |
300 000,00 |
338 987,10 |
113,0% |
182 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии |
50,00 |
77,21 |
154,4% |
182 1 01 02070 01 1000 110 |
Налог на доходы физ лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного упр-ия ипотечным покрытием, полученных на основании приоб |
69 300,00 |
75 050,00 |
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
7 496 600,00 |
7 787 234,53 |
103,9% |
182 1 05 01000 01 0000 110 |
Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения |
1 161 000,00 |
1 212 186,25 |
104,4% |
182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6 326 000,00 |
6 562 057,69 |
103,7% |
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
9 600,00 |
12 990,59 |
135,3% |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
7 094 000,00 |
7 452 622,55 |
105,1% |
000 1 08 03000 01 0000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриаемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями |
750 000,00 |
806 192,68 |
107,5% |
000 1 08 07000 01 0000 110 |
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
6 344 000,00 |
6 646 429,87 |
104,8% |
000 1 08 07084 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение действий , связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
1 344 000,00 |
1 344 000,00 |
100,0% |
000 1 08 07140 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
5 000 000,00 |
5 302 429,87 |
106,0% |
182 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам |
1 980,00 |
2 123,09 |
|
182 1 09 01030 05 0000 110 |
Налог на прибыль организаций , зачисляемый в местные бюджеты |
12,00 |
20,63 |
|
182 1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
-20,00 |
-17,52 |
|
182 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
1 847,00 |
1 931,08 |
|
000 1 09 07030 05 0000 110 |
Целевые сборы с граждан и предприятий и учреждений на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
141,00 |
184,51 |
|
182 1 09 07050 05 0000 110 |
Прочие местные налоги и сборы |
0,00 |
4,39 |
|
000 1 11 00000 00 0000 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
4 181 000,00 |
4 247 326,49 |
101,6% |
901 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл.имущ.автономных учреждений, а также имущ.гос.и мун.унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 181 000,00 |
4 247 326,49 |
101,6% |
901 1 11 05010 10 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл.имущ.автономных учреждений, а также имущ.гос.и мун.унитарных предприятий, в том числе казенных) |
211 000,00 |
236 063,64 |
111,9% |
000 1 11 05020 00 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
2 800 000,00 |
2 780 957,63 |
99,3% |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений |
1 170 000,00 |
1 230 305,22 |
105,2% |
498 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
122 000,00 |
122 637,13 |
100,5% |
498 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
122 000,00 |
122 637,13 |
100,5% |
000 1 13 00000 00 0000 100 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
11 900 000,00 |
11 882 566,07 |
99,9% |
000 1 13 03050 05 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателям средств бюджета поселения и компенсации затрат государства |
11 900 000,00 |
11 882 566,07 |
99,9% |
000 1 14 00000 00 0000 400 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 980 000,00 |
2 019 500,49 |
102,0% |
000 1 14 06020 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
1 980 000,00 |
2 019 500,49 |
102,0% |
000 1 14 06025 05 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
1 980 000,00 |
2 019 500,49 |
102,0% |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ |
3 222 000,00 |
3 745 684,12 |
116,3% |
182 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
125 000,00 |
130 794,39 |
104,6% |
182 1 16 03010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва о налогах и сборах,предусмотренные статьями 116,117,118,пунктами 1 и 2 статьи 120,статьями 125,126,127,128,129,129/1,132,133,134,135,135/1 Налогового кодекса РФ |
115 000,00 |
121 044,80 |
105,3% |
182 1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях |
10 000,00 |
9 749,59 |
97,5% |
000 1 16 08000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта , алкогольной и спиртосодержащей продукции |
52 000,00 |
51 300,00 |
98,7% |
000 1 16 25000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях , об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе , в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
330 000,00 |
514 361,38 |
155,9% |
141 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
145 000,00 |
153 700,00 |
106,0% |
000 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
1 000 000,00 |
1 089 136,61 |
108,9% |
000 1 16 90050 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1 570 000,00 |
1 806 391,74 |
115,1% |
100 1 17 00000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
160 000,00 |
159 638,27 |
99,8% |
000 1 17 05000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
160 000,00 |
159 638,27 |
99,8% |
901 1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
160 000,00 |
159 638,27 |
99,8% |
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
79 030 783,94 |
81 404 928,98 |
103,0% |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
444 628 323,30 |
442 866 926,13 |
99,6% |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
445 026 658,12 |
443 265 260,95 |
99,6% |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россйской Федерации |
112 625 000,00 |
112 625 000,00 |
100,0% |
000 2 02 01001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
84 304 000,00 |
84 304 000,00 |
100,0% |
000 2 02 01003 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
28 321 000,00 |
28 321 000,00 |
100,0% |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
47 426 000,00 |
47 251 196,86 |
99,6% |
000 2 02 02024 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов , врачам,фельдшерам ии медицинским сестрам скорой медицинской помощи" |
3 201 000,00 |
3 034 217,62 |
94,8% |
000 2 02 02105 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
9 172 000,00 |
9 172 000,00 |
100,0% |
000 2 02 02999 05 0000 151 |
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
35 053 000,00 |
35 044 979,24 |
100,0% |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
262 034 300,00 |
260 447 705,97 |
99,4% |
000 202 03002 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полнлмочий по подготовке проведения статистических переписей |
347 400,00 |
294 370,00 |
84,7% |
000 2 02 03021 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
6 855 000,00 |
6 256 276,20 |
91,3% |
000 2 02 03022 05 0000 151 |
Субвенции,зачисляемые в бюджеты поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и услуг |
5 493 200,00 |
5 310 432,98 |
96,7% |
000 2 02 03024 05 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
7 552 200,00 |
6 916 300,00 |
91,6% |
000 2 02 03026 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам мун.районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей |
1 606 000,00 |
1 606 000,00 |
100,0% |
000 2 02 03078 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования |
326 300,00 |
210 126,79 |
64,4% |
000 2 02 03999 05 0000 151 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
239 854 200,00 |
239 854 200,00 |
100,0% |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
22 941 358,12 |
22 941 358,12 |
100,0% |
000 2 02 04025 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов |
307 000,00 |
307 000,00 |
100,0% |
000 2 02 04999 05 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
22 634 358,12 |
22 634 358,12 |
100,0% |
000 2 18 00000 00 0000 151 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,04 |
0,04 |
100,0% |
000 2 18 05030 05 0000 151 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
0,04 |
0,04 |
100,0% |
000 2 19 00000 00 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-398 334,86 |
-398 334,86 |
100,0% |
000 2 19 05000 05 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-398 334,86 |
-398 334,86 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
523 659 107,24 |
524 271 855,11 |
100,1% |
Начальник финансового управления Б.Х. Юсупова
Приложение 2
К решению Думы МО "Эхирит-Булагатский район"
"Об исполнении бюджета муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район" за 2011 год"
от 30.05.2012г.№ 243
Прогнозируемые доходы в бюджет муниципального образования "Эхирит-Булагатский район"
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления на 2012 год
руб.
КБК |
Наименование |
МО "Эхирит-Булагатский район" |
||
план |
факт |
% |
||
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
79 030 783,94 |
81 404 928,98 |
103,0% |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
42 873 203,94 |
43 985 596,24 |
102,6% |
1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
|
|
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
42 873 203,94 |
43 985 596,24 |
102,6% |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц,облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1статьи 224 НК РФ) |
42 873 203,94 |
43 571 481,93 |
101,6% |
1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц,за исключением доходов индивид.предприн.и других лиц |
42 398 853,94 |
43 465 577,30 |
102,5% |
1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированные в качестве инд. предпринимателей |
105 000,00 |
105 904,63 |
100,9% |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физлицами,не являющимися налоговыми резидентами РФ |
300 000,00 |
338 987,10 |
113,0% |
1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии |
50,00 |
77,21 |
154,4% |
1 01 02070 01 1000 110 |
Налог на доходы физ лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного упр-ия ипотечным покрытием, полученных на основании приоб |
69 300,00 |
75 050,00 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
7 496 600,00 |
7 787 234,53 |
103,9% |
1 05 01000 01 0000 110 |
Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения |
1 161 000,00 |
1 212 186,25 |
104,4% |
1 05 01010 01 0000 110 |
Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы |
660 000,00 |
710 091,38 |
107,6% |
1 05 01020 01 0000 110 |
Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов |
501 000,00 |
502 094,88 |
100,2% |
1 05 01050 01 1000 110 |
Минимальный налог |
|
-0,01 |
|
1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6 326 000,00 |
6 562 057,69 |
103,7% |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
9 600,00 |
12 990,59 |
135,3% |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
7 094 000,00 |
7 452 622,55 |
105,1% |
1 08 03000 01 0000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриаемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями |
750 000,00 |
806 192,68 |
107,5% |
1 08 03010 01 1000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриаемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями |
750 000,00 |
804 802,68 |
107,3% |
1 08 07000 01 0000 110 |
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
6 344 000,00 |
6 646 429,87 |
104,8% |
1 08 07084 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение действий , связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
1 344 000,00 |
1 344 000,00 |
100,0% |
1 08 07140 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
5 000 000,00 |
5 302 429,87 |
106,0% |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам |
1 980,00 |
2 123,09 |
|
1 09 01030 05 0000 110 |
Налог на прибыль организаций , зачисляемый в местные бюджеты |
12,00 |
20,63 |
|
1 09 04000 00 0000 110 |
Налоги на имущество |
-20,00 |
-17,52 |
|
1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
-20,00 |
-17,52 |
|
1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
1 847,00 |
1 931,08 |
|
1 09 07030 05 0000 110 |
Целевые сборы с граждан и предприятий и учреждений на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
141,00 |
184,51 |
|
1 11 00000 00 0000 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
4 181 000,00 |
4 247 326,49 |
101,6% |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл.имущ.автономных учреждений, а также имущ.гос.и мун.унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 181 000,00 |
4 247 326,49 |
101,6% |
1 11 05010 10 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл.имущ.автономных учреждений, а также имущ.гос.и мун.унитарных предприятий, в том числе казенных) |
211 000,00 |
236 063,64 |
111,9% |
1 11 05025 05 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов |
2 800 000,00 |
2 780 957,63 |
99,3% |
1 11 05035 05 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
1 170 000,00 |
1 230 305,22 |
105,2% |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
122 000,00 |
122 637,13 |
100,5% |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
122 000,00 |
122 637,13 |
100,5% |
1 13 00000 00 0000 100 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
11 900 000,00 |
11 882 566,07 |
99,9% |
1 13 03050 05 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателям средств бюджета поселения и компенсации затрат государства |
11 900 000,00 |
11 882 566,07 |
99,9% |
1 14 00000 00 0000 400 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 980 000,00 |
2 019 500,49 |
102,0% |
1 14 06025 05 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
1 980 000,00 |
2 019 500,49 |
102,0% |
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ |
3 222 000,00 |
3 745 684,12 |
116,3% |
1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
125 000,00 |
130 794,39 |
104,6% |
1 16 03010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва о налогах и сборах,предусмотренные статьями 116,117,118,пунктами 1 и 2 статьи 120,статьями 125,126,127,128,129,129/1,132,133,134,135,135/1 Налогового кодекса РФ |
115 000,00 |
121 044,80 |
105,3% |
1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях |
10 000,00 |
9 749,59 |
97,5% |
1 16 08000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта , алкогольной и спиртосодержащей продукции |
52 000,00 |
51 300,00 |
98,7% |
1 16 25000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях , об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе , в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
330 000,00 |
514 361,38 |
155,9% |
1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
145 000,00 |
153 700,00 |
106,0% |
1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
1 000 000,00 |
1 089 136,61 |
108,9% |
1 16 90050 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1 570 000,00 |
1 806 391,74 |
115,1% |
1 17 00000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
160 000,00 |
159 638,27 |
99,8% |
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
160 000,00 |
159 638,27 |
99,8% |
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
79 030 783,94 |
81 404 928,98 |
103,0% |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
444 628 323,30 |
442 866 926,13 |
99,6% |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
445 026 658,12 |
443 265 260,95 |
99,6% |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россйской Федерации |
112 625 000,00 |
112 625 000,00 |
100,0% |
2 02 01001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
84 304 000,00 |
84 304 000,00 |
100,0% |
2 02 01003 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
28 321 000,00 |
28 321 000,00 |
100,0% |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
47 426 000,00 |
47 251 196,86 |
99,6% |
2 02 02024 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов , врачам,фельдшерам ии медицинским сестрам скорой медицинской помощи" |
3 201 000,00 |
3 034 217,62 |
94,8% |
2 02 02105 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
9 172 000,00 |
9 172 000,00 |
100,0% |
2 02 02999 05 0000 151 |
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
35 053 000,00 |
35 044 979,24 |
100,0% |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
262 034 300,00 |
260 447 705,97 |
99,4% |
202 03002 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полнлмочий по подготовке проведения статистических переписей |
347 400,00 |
294 370,00 |
84,7% |
2 02 03021 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
6 855 000,00 |
6 256 276,20 |
91,3% |
2 02 03022 05 0000 151 |
Субвенции,зачисляемые в бюджеты поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и услуг |
5 493 200,00 |
5 310 432,98 |
96,7% |
2 02 03024 05 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
7 552 200,00 |
6 916 300,00 |
91,6% |
2 02 03026 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам мун.районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей |
1 606 000,00 |
1 606 000,00 |
100,0% |
2 02 03078 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования |
326 300,00 |
210 126,79 |
64,4% |
2 02 03999 05 0000 151 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
239 854 200,00 |
239 854 200,00 |
100,0% |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
22 941 358,12 |
22 941 358,12 |
100,0% |
2 02 04025 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов |
307 000,00 |
307 000,00 |
100,0% |
2 02 04999 05 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
22 634 358,12 |
22 634 358,12 |
100,0% |
2 18 05030 05 0000 151 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
0,04 |
0,04 |
100,0% |
2 19 05000 05 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-398 334,86 |
-398 334,86 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
523 659 107,24 |
524 271 855,11 |
100,1% |
Начальник финансового управления Б.Х. Юсупова
Приложение 3
К решению Думы МО "Эхирит-Булагатский район"
"Об исполнении бюджета муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район" за 2011 год"
от 30.05.2012г. № 243
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(руб.)
Наименование |
Рз |
ПР |
план |
факт |
% исп. |
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
О1 |
ОО |
45 247 743,00 |
43 817 268,60 |
96,84 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
О1 |
О2 |
1 338 020,00 |
1 337 092,30 |
99,93 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
О1 |
О3 |
1 179 608,00 |
1 117 467,42 |
94,73 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
О1 |
О4 |
32 605 027,00 |
31 678 958,83 |
97,16 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
О1 |
О6 |
7 621 413,00 |
7 343 325,05 |
96,35 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
О1 |
О7 |
201 075,00 |
201 075,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
О1 |
11 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
О1 |
13 |
2 202 600,00 |
2 139 350,00 |
97,13 |
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
О5 |
ОО |
19 312 499,46 |
17 757 296,84 |
91,95 |
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
О5 |
О1 |
1949305 |
667695 |
34,25 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
О5 |
О2 |
14 204 837,00 |
14 085 591,00 |
99,16 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
О5 |
О5 |
3 158 357,46 |
3 004 010,84 |
95,11 |
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
О7 |
ОО |
380 489 922,22 |
374 610 958,42 |
98,45 |
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование |
О7 |
О1 |
52 816 000,00 |
50 266 685,58 |
95,17 |
|
|
|
|
|
|
Общее образование |
О7 |
О2 |
309 389 642,22 |
306 884 515,55 |
99,19 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
О7 |
О7 |
5 351 680,00 |
5 317 296,19 |
99,36 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
О7 |
О9 |
12 932 600,00 |
12 142 461,10 |
93,89 |
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
О8 |
ОО |
13 456 890,00 |
13 389 066,61 |
99,50 |
|
|
|
|
|
|
Культура |
О8 |
О1 |
10 515 890,00 |
10 455 298,21 |
99,42 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
О8 |
О4 |
2 941 000,00 |
2 933 768,40 |
99,75 |
|
|
|
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
О9 |
ОО |
47 620 791,56 |
45 641 506,23 |
95,84 |
|
|
|
|
|
|
Стационарная медицинская помощь |
О9 |
О1 |
27 514 791,56 |
26 461 731,61 |
96,17 |
|
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
О9 |
О2 |
8 079 098,38 |
7 632 439,56 |
94,47 |
|
|
|
|
|
|
Скорая медицинская помощь |
О9 |
О4 |
12 026 901,62 |
11 547 335,06 |
96,01 |
|
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
ОО |
13 006 430,00 |
12 175 626,46 |
93,61 |
|
|
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
О1 |
1 776 230,00 |
1 765 743,48 |
99,41 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
О3 |
10 797 200,00 |
9 976 882,98 |
92,40 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
О6 |
433 000,00 |
433 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
ОО |
884 084,00 |
876 327,18 |
99,12 |
|
|
|
|
|
|
Массовый спорт |
11 |
О2 |
884 084,00 |
876 327,18 |
99,12 |
|
|
|
|
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
ОО |
2 850 000,00 |
2 809 644,41 |
98,58 |
|
|
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
О2 |
2 850 000,00 |
2 809 644,41 |
98,58 |
|
|
|
|
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
ОО |
68 387 580,00 |
68 387 580,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
О1 |
7 737 700,00 |
7 737 700,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Иные дотации |
14 |
О2 |
56 151 480,00 |
56 151 480,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера |
14 |
О3 |
4 498 400,00 |
4 498 400,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
591 255 940,24 |
579 465 274,75 |
98,01 |
Начальник финансового управления Б.Х. Юсупова
Приложение 4
К решению Думы МО "Эхирит-Булагатский район"
"Об исполнении бюджета муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район" за 2011 год"
от 30.05.2012г. № 243
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД
рублей
|
Коды ведомственной классификации |
|
|
|
|
|||
Наименование |
глава |
раздел |
подраздел |
целевая статья расходов |
вид расходов |
план |
факт |
% исп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
591 255 940,24 |
579 465 274,75 |
98,01 |
Администрация муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
901 |
|
|
|
|
40 282 990,00 |
37 957 552,21 |
94,23 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
901 |
О1 |
|
|
|
30 046 722,00 |
29 075 595,90 |
96,77 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
901 |
О1 |
О2 |
|
|
1 338 020,00 |
1 337 092,30 |
99,93 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
901 |
О1 |
О2 |
ОО2 ОО ОО |
|
1 338 020,00 |
1 337 092,30 |
99,93 |
Глава муниципального образования |
901 |
О1 |
О2 |
ОО2 О3 ОО |
|
1 338 020,00 |
1 337 092,30 |
99,93 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
О2 |
ОО2 О3 ОО |
500 |
1 338 020,00 |
1 337 092,30 |
99,93 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
901 |
О1 |
О4 |
|
|
26 205 027,00 |
25 398 078,60 |
96,92 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
901 |
О1 |
О4 |
ОО2 ОО ОО |
|
26 205 027,00 |
25 398 078,60 |
96,92 |
Центральный аппарат |
901 |
О1 |
О4 |
ОО2 О4 ОО |
|
26 205 027,00 |
25 398 078,60 |
96,92 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
О4 |
ОО2 О4 ОО |
500 |
26 205 027,00 |
25 398 078,60 |
96,92 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
901 |
О1 |
О7 |
|
|
201 075,00 |
201 075,00 |
100,00 |
Проведение выборов и референдумов |
901 |
О1 |
О7 |
О2О ОО ОО |
|
201 075,00 |
201 075,00 |
100,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
901 |
О1 |
О7 |
О2О ОО О2 |
|
201 075,00 |
201 075,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
О7 |
О2О ОО О2 |
500 |
201 075,00 |
201 075,00 |
100,00 |
Резервные фонды |
901 |
О1 |
11 |
|
|
100 000,00 |
- |
- |
Резервные фонды |
901 |
О1 |
11 |
О70 ОО ОО |
|
100 000,00 |
- |
- |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
901 |
О1 |
11 |
О70 О5 ОО |
|
100 000,00 |
- |
- |
Прочие расходы |
901 |
О1 |
11 |
О70 О5 ОО |
О13 |
100 000,00 |
- |
- |
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
О1 |
13 |
|
|
2 202 600,00 |
2 139 350,00 |
97,13 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
901 |
О1 |
13 |
ОО1 ОО ОО |
|
347 400,00 |
294 370,00 |
84,74 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
901 |
О1 |
13 |
ОО1 43 ОО |
|
347 400,00 |
294 370,00 |
84,74 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
13 |
ОО1 43 ОО |
500 |
347 400,00 |
294 370,00 |
84,74 |
Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 ОО ОО |
|
1 815 200,00 |
1 815 200,00 |
100,00 |
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 4О ОО |
|
415 000,00 |
415 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 4О ОО |
500 |
415 000,00 |
415 000,00 |
100,00 |
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 43 ОО |
|
474 000,00 |
474 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 43 ОО |
500 |
474 000,00 |
474 000,00 |
100,00 |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 45 ОО |
|
474 200,00 |
474 200,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 45 ОО |
500 |
474 200,00 |
474 200,00 |
100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 44 ОО |
|
452 000,00 |
452 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
13 |
ОО2 44 ОО |
500 |
452 000,00 |
452 000,00 |
100,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
901 |
О1 |
13 |
795 ОО ОО |
|
40 000,00 |
29 780,00 |
74,45 |
Программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2009-2011 годы" |
901 |
О1 |
13 |
795 О1 О1 |
|
- |
- |
- |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
13 |
795 О1 О1 |
500 |
- |
- |
- |
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2009-2011 годы" |
901 |
О1 |
13 |
795 О1 О3 |
ООО |
40 000,00 |
29 780,00 |
74,45 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О1 |
13 |
795 О1 О3 |
500 |
40 000,00 |
29 780,00 |
74,45 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
901 |
О5 |
|
|
|
2 105 242,00 |
823 632,00 |
39,12 |
Жилищное хозяйство |
901 |
О5 |
О1 |
|
|
1 949 305,00 |
667 695,00 |
34,25 |
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области |
901 |
О5 |
О1 |
ОО2 48 О1 |
|
16 305,00 |
1 695,00 |
10,40 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О5 |
О1 |
ОО2 48 О1 |
500 |
16 305,00 |
1 695,00 |
10,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области |
901 |
О5 |
О1 |
ОО2 48 О2 |
|
1 335 000,00 |
333 000,00 |
24,94 |
Бюджетные инвестиции |
901 |
О5 |
О1 |
ОО2 48 О2 |
ОО3 |
1 335 000,00 |
333 000,00 |
24,94 |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма за счет средств федерального бюджета |
901 |
О5 |
О1 |
5053600 |
ООО |
598 000,00 |
333 000,00 |
55,69 |
Бюджетные инвестиции |
901 |
О5 |
О1 |
5053600 |
ОО3 |
598 000,00 |
333 000,00 |
55,69 |
Коммунальное хозяйство |
901 |
О5 |
О2 |
|
|
155 937,00 |
155 937,00 |
100,00 |
Поддержка коммунального хозяйства |
901 |
О5 |
О2 |
351 ОО ОО |
|
155 937,00 |
155 937,00 |
100,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
901 |
О5 |
О2 |
351 О5 ОО |
|
155 937,00 |
155 937,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О5 |
О2 |
351 О5 ОО |
500 |
155 937,00 |
155 937,00 |
100,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
901 |
О7 |
|
|
|
2 187 712,00 |
2 173 609,24 |
99,36 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
901 |
О7 |
О7 |
|
|
180 000,00 |
172 513,00 |
95,84 |
Целевые программы муниципальных образований |
901 |
О7 |
О7 |
795 ОО ОО |
|
180 000,00 |
172 513,00 |
95,84 |
Программа "Профилактика наркомании и иных социально негативных явлений в Эхирит-Булагатском районе на 2009-2011гг." |
901 |
О7 |
О7 |
795 О1 О4 |
|
180 000,00 |
172 513,00 |
95,84 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О7 |
О7 |
795 О1 О4 |
500 |
180 000,00 |
172 513,00 |
95,84 |
Софинансирование подпрограммы "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах" |
901 |
О7 |
О2 |
|
|
40 220,00 |
40 220,00 |
100,00 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
901 |
О7 |
О2 |
421 ОО ОО |
|
40 220,00 |
40 220,00 |
100,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
901 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
|
40 220,00 |
40 220,00 |
100,00 |
Бюджетные инвестиции |
901 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
ОО3 |
40 220,00 |
40 220,00 |
100,00 |
Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах" |
901 |
О7 |
О2 |
522 20 01 |
|
1 967 492,00 |
1 960 876,24 |
99,66 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
О7 |
О2 |
522 20 01 |
500 |
1 967 492,00 |
1 960 876,24 |
99,66 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
901 |
10 |
|
|
|
2 209 230,00 |
2 198 743,48 |
99,53 |
Другие вопросы в области социальной политики |
901 |
10 |
О6 |
|
|
433 000,00 |
433 000,00 |
100,00 |
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
901 |
10 |
О6 |
ОО2 41 ОО |
|
433 000,00 |
433 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
10 |
О6 |
ОО2 41 ОО |
500 |
433 000,00 |
433 000,00 |
100,00 |
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
О1 |
|
|
1 776 230,00 |
1 765 743,48 |
99,41 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
О1 |
491 ОО ОО |
|
1 776 230,00 |
1 765 743,48 |
99,41 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
901 |
10 |
О1 |
491 О1 ОО |
|
1 776 230,00 |
1 765 743,48 |
99,41 |
Социальные выплаты |
901 |
10 |
О1 |
491 О1 ОО |
ОО5 |
1 776 230,00 |
1 765 743,48 |
99,41 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
901 |
11 |
|
|
|
884 084,00 |
876 327,18 |
99,12 |
Массовый спорт |
901 |
11 |
О2 |
|
|
884 084,00 |
876 327,18 |
99,12 |
Целевые программы муниципальных образований |
901 |
11 |
О2 |
795 ОО ОО |
|
884 084,00 |
876 327,18 |
99,12 |
Программа "Профилактика наркомании и иных социально негативных явлений в Эхирит-Булагатском районе на 2009-2011гг." |
901 |
11 |
О2 |
795 О1 О4 |
|
884 084,00 |
876 327,18 |
99,12 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
11 |
О2 |
795 О1 О4 |
500 |
884 084,00 |
876 327,18 |
99,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
901 |
12 |
|
|
|
2 850 000,00 |
2 809 644,41 |
98,58 |
Периодическая печать и издательства |
901 |
12 |
О2 |
|
|
2 850 000,00 |
2 809 644,41 |
98,58 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
901 |
12 |
О2 |
457 ОО ОО |
|
2 850 000,00 |
2 809 644,41 |
98,58 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
901 |
12 |
О2 |
457 99 ОО |
|
2 850 000,00 |
2 809 644,41 |
98,58 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
901 |
12 |
О2 |
457 99 ОО |
ОО1 |
2 850 000,00 |
2 809 644,41 |
98,58 |
Муниципальное учреждение здравоохранения Эхирит-Булагатская районная больница |
902 |
|
|
|
|
47 620 791,56 |
45 641 506,23 |
95,84 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
902 |
О9 |
|
|
|
47 620 791,56 |
45 641 506,23 |
95,84 |
Стационарная медицинская помощь |
902 |
О9 |
О1 |
|
|
27 514 791,56 |
26 461 731,61 |
96,17 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
902 |
О9 |
О1 |
470 ОО ОО |
|
27 167 721,56 |
26 114 661,61 |
96,12 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
902 |
О9 |
О1 |
470 99 ОО |
|
27 167 721,56 |
26 114 661,61 |
96,12 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
902 |
О9 |
О1 |
470 99 ОО |
ОО1 |
27 167 721,56 |
26 114 661,61 |
96,12 |
Целевые программы муниципальных образований |
902 |
О9 |
О1 |
795 ОО ОО |
|
347 070,00 |
347 070,00 |
100,00 |
Программа "Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций передаваемых половым путем" |
902 |
О9 |
О1 |
795 О1 О5 |
|
44 300,00 |
44 300,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
902 |
О9 |
О1 |
795 О1 О5 |
500 |
44 300,00 |
44 300,00 |
100,00 |
Программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" |
902 |
О9 |
О1 |
795 О1 О6 |
|
60 600,00 |
60 600,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
902 |
О9 |
О1 |
795 О1 О6 |
500 |
60 600,00 |
60 600,00 |
100,00 |
Программа "Развитие кадровой политики в сфере здравоохранения МО "Эхирит-Булагатский район" на период 2011-2013гг." |
902 |
О9 |
О1 |
795 О1 13 |
|
242 170,00 |
242 170,00 |
100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
902 |
О9 |
О1 |
795 О1 13 |
500 |
242 170,00 |
242 170,00 |
100,00 |
Амбулаторная помощь |
902 |
О9 |
О2 |
|
|
8 079 098,38 |
7 632 439,56 |
94,47 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
902 |
О9 |
О2 |
478 ОО ОО |
|
6 105 000,00 |
5 825 033,56 |
95,41 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
902 |
О9 |
О2 |
478 99 ОО |
|
6 105 000,00 |
5 825 033,56 |
95,41 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
902 |
О9 |
О2 |
478 99 ОО |
ОО1 |
6 105 000,00 |
5 825 033,56 |
95,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерский пунктов, врачам, фельдшерам и медицинский сестрам "Скорой медицинской помощи" |
902 |
О9 |
О2 |
520 18 ОО |
|
1 974 098,38 |
1 807 406,00 |
91,56 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
902 |
О9 |
О2 |
520 18 ОО |
ОО1 |
1 974 098,38 |
1 807 406,00 |
91,56 |
Скорая медицинская помощь |
902 |
О9 |
О4 |
|
|
12 026 901,62 |
11 547 335,06 |
96,01 |
Станции скорой и неотложной помощи |
902 |
О9 |
О4 |
477 ОО ОО |
|
10 800 000,00 |
10 320 523,44 |
95,56 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
902 |
О9 |
О4 |
477 99 ОО |
|
10 800 000,00 |
10 320 523,44 |
95,56 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
902 |
О9 |
О4 |
477 99 ОО |
ОО1 |
10 800 000,00 |
10 320 523,44 |
95,56 |
Иные безвоздмездные и безвозвратные перечисления |
902 |
О9 |
О4 |
52О ОО ОО |
|
1 226 901,62 |
1 226 811,62 |
99,99 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерский пунктов, врачам, фельдшерам и медицинский сестрам "Скорой медицинской помощи" |
902 |
О9 |
О4 |
520 18 ОО |
ООО |
1 226 901,62 |
1 226 811,62 |
99,99 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
902 |
О9 |
О4 |
520 18 ОО |
ОО1 |
1 226 901,62 |
1 226 811,62 |
99,99 |
Финансовое управление администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
903 |
|
|
|
|
73 858 993,00 |
73 653 459,78 |
99,72 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
903 |
О1 |
|
|
|
5 471 413,00 |
5 265 879,78 |
96,24 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
903 |
О1 |
О6 |
|
|
5 471 413,00 |
5 265 879,78 |
96,24 |
Руководство и управление в сфере установленных функций государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
903 |
О1 |
О6 |
ОО2 ОО ОО |
|
5 471 413,00 |
5 265 879,78 |
96,24 |
Центральный аппарат |
903 |
О1 |
О6 |
ОО2 О4 ОО |
|
5 471 413,00 |
5 265 879,78 |
96,24 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
903 |
О1 |
О6 |
ОО2 О4 ОО |
500 |
5 471 413,00 |
5 265 879,78 |
96,24 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
903 |
14 |
|
|
|
68 387 580,00 |
68 387 580,00 |
100,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
903 |
14 |
О1 |
|
|
7 737 700,00 |
7 737 700,00 |
100,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
903 |
14 |
О1 |
516 ОО ОО |
|
7 737 700,00 |
7 737 700,00 |
100,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
903 |
14 |
О1 |
516 О1 ОО |
|
7 737 700,00 |
7 737 700,00 |
100,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
903 |
14 |
О1 |
516 О1 3О |
|
7 737 700,00 |
7 737 700,00 |
100,00 |
Фонд финансовой поддержки |
903 |
14 |
О1 |
516 О1 3О |
ОО8 |
7 737 700,00 |
7 737 700,00 |
100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера |
903 |
14 |
О3 |
|
|
4 498 400,00 |
4 498 400,00 |
100,00 |
Финансовая поддержка муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами |
903 |
14 |
О3 |
6ОО ОО ОО |
|
4 498 400,00 |
4 498 400,00 |
100,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
903 |
14 |
О3 |
6ОО ОО ОО |
О17 |
4 498 400,00 |
4 498 400,00 |
100,00 |
Иные дотации |
903 |
14 |
О2 |
|
|
56 151 480,00 |
56 151 480,00 |
100,00 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
903 |
14 |
О2 |
517 О2 ОО |
|
56 151 480,00 |
56 151 480,00 |
100,00 |
Прочие дотации |
903 |
14 |
О2 |
517 О2 ОО |
ОО7 |
56 151 480,00 |
56 151 480,00 |
100,00 |
Управление образования администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
904 |
|
|
|
|
355 592 860,18 |
349 134 971,27 |
98,18 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
904 |
О7 |
|
|
|
349 510 502,72 |
343 690 164,85 |
98,33 |
Дошкольное образование |
904 |
О7 |
О1 |
|
|
52 799 920,60 |
50 250 606,18 |
95,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детские дошкольные учреждения |
904 |
О7 |
О1 |
420 ОО ОО |
|
52 799 920,60 |
50 250 606,18 |
95,17 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
О7 |
О1 |
420 99 ОО |
|
52 799 920,60 |
50 250 606,18 |
95,17 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О1 |
420 99 ОО |
ОО1 |
52 799 920,60 |
50 250 606,18 |
95,17 |
Общее образование |
904 |
О7 |
О2 |
|
|
278 866 302,12 |
276 410 874,96 |
99,12 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
904 |
О7 |
О2 |
421 ОО ОО |
|
26 728 902,12 |
26 276 298,91 |
98,31 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
|
26 728 902,12 |
26 276 298,91 |
98,31 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
ОО1 |
26 728 902,12 |
26 276 298,91 |
98,31 |
Модернизация муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркутской области путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернеттрафика) |
904 |
О7 |
О2 |
436 21 01 |
ООО |
326 300,00 |
197 626,79 |
60,57 |
Модернизация муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркутской области путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернеттрафика) |
904 |
О7 |
О2 |
436 21 01 |
ООО |
326 300,00 |
197 626,79 |
60,57 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О2 |
436 21 01 |
ОО1 |
326 300,00 |
197 626,79 |
60,57 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
904 |
О7 |
О2 |
ОО2 5О ОО |
|
236 690 100,00 |
235 580 910,99 |
99,53 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О2 |
ОО2 5О ОО |
ОО1 |
236 690 100,00 |
235 580 910,99 |
99,53 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
904 |
О7 |
О2 |
52О ОО ОО |
|
6 855 000,00 |
6 255 143,29 |
91,25 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
904 |
О7 |
О2 |
52О О9 ОО |
|
6 855 000,00 |
6 255 143,29 |
91,25 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О2 |
52О О9 ОО |
ОО1 |
6 855 000,00 |
6 255 143,29 |
91,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
904 |
О7 |
О2 |
423 ОО ОО |
|
8 000 000,00 |
7 836 894,98 |
97,96 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
О7 |
О2 |
423 99 ОО |
|
8 000 000,00 |
7 836 894,98 |
97,96 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О2 |
423 99 ОО |
ОО1 |
8 000 000,00 |
7 836 894,98 |
97,96 |
Целевые программы муниципальных образований |
904 |
О7 |
О2 |
795 ОО ОО |
|
266 000,00 |
264 000,00 |
99,25 |
Программа развития муниципального образовательного учреждения Усть-Ордынская детско-юношеская спортивная школа на 2011-2015гг. |
904 |
О7 |
О2 |
795 О1 15 |
|
212 000,00 |
210 000,00 |
99,06 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О7 |
О2 |
795 О1 15 |
500 |
212 000,00 |
210 000,00 |
99,06 |
Программа развития муниципального образовательного учреждения дополнительного образования районного Дома детского творчества на 2011-2016гг. |
904 |
О7 |
О2 |
795 О1 16 |
|
54 000,00 |
54 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О7 |
О2 |
795 О1 16 |
500 |
54 000,00 |
54 000,00 |
100,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
904 |
О7 |
О7 |
|
|
5 171 680,00 |
5 144 783,19 |
99,48 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
904 |
О7 |
О7 |
432 ОО ОО |
|
5 171 680,00 |
5 144 783,19 |
99,48 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
О7 |
О7 |
432 99 ОО |
|
1 950 000,00 |
1 923 388,19 |
98,64 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О7 |
432 99 ОО |
ОО1 |
1 950 000,00 |
1 923 388,19 |
98,64 |
Оплата стоимости набора продуктов питания в организ.ОМС оздоровит.лагерях дневного пребывания детей за счет средств областного бюджета |
904 |
О7 |
О7 |
432 О3 О1 |
|
3 059 800,00 |
3 059 515,00 |
99,99 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О7 |
432 О3 О1 |
ОО1 |
3 059 800,00 |
3 059 515,00 |
99,99 |
Оплата стоимости набора продуктов питания в организ.ОМС оздоровит.лагерях дневного пребывания детей за счет средств местного бюджета |
904 |
О7 |
О7 |
432 О3 О2 |
|
161 880,00 |
161 880,00 |
100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О7 |
432 О3 О2 |
ОО1 |
161 880,00 |
161 880,00 |
100,00 |
Другие вопросы в области образования |
904 |
О7 |
О9 |
|
|
12 672 600,00 |
11 883 900,52 |
93,78 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
904 |
О7 |
О9 |
452 ОО ОО |
|
5 700 000,00 |
5 592 827,59 |
98,12 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
О7 |
О9 |
452 99 ОО |
|
5 700 000,00 |
5 592 827,59 |
98,12 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
904 |
О7 |
О9 |
452 99 О2 |
|
5 700 000,00 |
5 592 827,59 |
98,12 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О9 |
452 99 О2 |
ОО1 |
5 700 000,00 |
5 592 827,59 |
98,12 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
904 |
О7 |
О9 |
452 ОО ОО |
|
1 750 000,00 |
1 698 159,13 |
97,04 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
О7 |
О9 |
452 99 ОО |
|
1 750 000,00 |
1 698 159,13 |
97,04 |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
904 |
О7 |
О9 |
452 99 О1 |
|
1 750 000,00 |
1 698 159,13 |
97,04 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О9 |
452 99 О1 |
ОО1 |
1 750 000,00 |
1 698 159,13 |
97,04 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
904 |
О7 |
О9 |
ОО2 5О ОО |
|
3 164 100,00 |
2 822 631,00 |
89,21 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
904 |
О7 |
О9 |
ОО2 5О ОО |
ОО1 |
3 164 100,00 |
2 822 631,00 |
89,21 |
Целевые программы муниципальных образований |
904 |
О7 |
О9 |
795 ОО ОО |
|
2 058 500,00 |
1 770 282,80 |
86,00 |
Программа "Дети-сироты" |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 О7 |
|
120 000,00 |
60 000,00 |
50,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 О7 |
500 |
120 000,00 |
60 000,00 |
50,00 |
Программа "Одаренные дети" на 2011-2013гг. |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 О8 |
|
505 500,00 |
503 600,00 |
99,62 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 О8 |
500 |
505 500,00 |
503 600,00 |
99,62 |
Программа "Школьное питание на 2008-2012 годы" |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 О9 |
|
1 190 000,00 |
981 591,00 |
82,49 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 О9 |
500 |
1 190 000,00 |
981 591,00 |
82,49 |
Программа развития Усть-Ордынского Межшкольного учебного комбината до 2014 года |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 14 |
|
213 000,00 |
203 300,00 |
95,45 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 14 |
500 |
213 000,00 |
203 300,00 |
95,45 |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовани и "Эхирит-Булагатский район" в 2008-2012 годах" |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 17 |
|
30 000,00 |
21 791,80 |
72,64 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О7 |
О9 |
795 О1 17 |
500 |
30 000,00 |
21 791,80 |
72,64 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
904 |
10 |
|
|
|
5 304 000,00 |
4 666 450,00 |
87,98 |
Социальное обеспечение населения |
904 |
10 |
О3 |
|
|
5 304 000,00 |
4 666 450,00 |
87,98 |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям |
904 |
10 |
О3 |
ОО2 46 ОО |
|
5 304 000,00 |
4 666 450,00 |
87,98 |
Социальные выплаты |
904 |
10 |
О3 |
ОО2 46 ОО |
ОО5 |
5 304 000,00 |
4 666 450,00 |
87,98 |
Программа "Энергосбережение по объектам бюджетной сферы в Эхирит-Булагатском районе 2011-2015гг. |
904 |
О5 |
О5 |
795 О1 18 |
|
778 357,46 |
778 356,42 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
904 |
О5 |
О5 |
795 О1 18 |
500 |
778 357,46 |
778 356,42 |
100,00 |
Комитет ЖКХ администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район " |
905 |
|
|
|
|
38 321 440,10 |
37 999 942,29 |
99,16 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
905 |
О1 |
|
|
|
3 200 000,00 |
3 153 533,19 |
98,55 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
905 |
О1 |
О4 |
|
|
3 200 000,00 |
3 153 533,19 |
98,55 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
905 |
О1 |
О4 |
ОО2 ОО ОО |
|
3 200 000,00 |
3 153 533,19 |
98,55 |
Центральный аппарат |
905 |
О1 |
О4 |
ОО2 О4 ОО |
|
3 200 000,00 |
3 153 533,19 |
98,55 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О1 |
О4 |
ОО2 О4 ОО |
500 |
3 200 000,00 |
3 153 533,19 |
98,55 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
905 |
О5 |
|
|
|
16 428 900,00 |
16 155 308,42 |
98,33 |
Коммунальное хозяйство |
905 |
О5 |
О2 |
|
|
14 048 900,00 |
13 929 654,00 |
99,15 |
Поддержка коммунального хозяйства |
905 |
О5 |
О2 |
351 ОО ОО |
|
10 300 000,00 |
10 299 474,00 |
99,99 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
905 |
О5 |
О2 |
351 О5 ОО |
|
10 300 000,00 |
10 299 474,00 |
99,99 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О5 |
О2 |
351 О5 ОО |
500 |
10 300 000,00 |
10 299 474,00 |
99,99 |
Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах" |
905 |
О5 |
О2 |
522 20 01 |
|
3 430 900,00 |
3 430 900,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О5 |
О2 |
522 20 01 |
500 |
3 430 900,00 |
3 430 900,00 |
100,00 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" |
905 |
О5 |
О2 |
522 54 00 |
|
318 000,00 |
199 280,00 |
62,67 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О5 |
О2 |
522 54 00 |
500 |
318 000,00 |
199 280,00 |
62,67 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
905 |
О5 |
О5 |
|
|
2 380 000,00 |
2 225 654,42 |
93,51 |
Целевые программы муниципальных образований |
905 |
О5 |
О5 |
795 ОО ОО |
|
2 380 000,00 |
2 225 654,42 |
93,51 |
Программа "Об обеспечении противопожарной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения района на период 2009-2011г." |
905 |
О5 |
О5 |
795 О1 1О |
|
120 000,00 |
118 261,59 |
98,55 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О5 |
О5 |
795 О1 1О |
500 |
120 000,00 |
118 261,59 |
98,55 |
Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
905 |
О5 |
О5 |
795 О1 11 |
|
810 000,00 |
805 128,78 |
99,40 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О5 |
О5 |
795 О1 11 |
500 |
810 000,00 |
805 128,78 |
99,40 |
Программа "Энергосбережение по объектам бюджетной сферы в Эхирит-Булагатском районе 2011-2015гг. |
905 |
О5 |
О5 |
795 О1 18 |
|
1 450 000,00 |
1 302 264,05 |
89,81 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О5 |
О5 |
795 О1 18 |
500 |
1 450 000,00 |
1 302 264,05 |
89,81 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
905 |
О7 |
|
|
|
18 692 540,10 |
18 691 100,68 |
99,99 |
Общее образование |
905 |
О7 |
О2 |
|
|
18 432 540,10 |
18 432 540,10 |
100,00 |
Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах" |
905 |
О7 |
О2 |
522 20 01 |
|
4 034 508,00 |
4 034 508,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О7 |
О2 |
522 20 01 |
500 |
4 034 508,00 |
4 034 508,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
905 |
О7 |
О2 |
436 15 01 |
|
9 172 000,00 |
9 172 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
905 |
О7 |
О2 |
436 15 01 |
500 |
9 172 000,00 |
9 172 000,00 |
100,00 |
Софинансирование проведения противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
905 |
О7 |
О2 |
|
|
5 143 692,10 |
5 143 692,10 |
100,00 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
905 |
О7 |
О2 |
421 ОО ОО |
|
5 143 692,10 |
5 143 692,10 |
100,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
905 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
|
5 143 692,10 |
5 143 692,10 |
100,00 |
Бюджетные инвестиции |
905 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
ОО3 |
5 143 692,10 |
5 143 692,10 |
100,00 |
Софинансирование подпрограммы "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах" |
905 |
О7 |
О2 |
|
|
82 340,00 |
82 340,00 |
100,00 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
905 |
О7 |
О2 |
421 ОО ОО |
|
82 340,00 |
82 340,00 |
100,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
905 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
|
82 340,00 |
82 340,00 |
100,00 |
Бюджетные инвестиции |
905 |
О7 |
О2 |
421 99 ОО |
ОО3 |
82 340,00 |
82 340,00 |
100,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
905 |
О7 |
О9 |
452 ОО ОО |
|
260 000,00 |
258 560,58 |
99,45 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
905 |
О7 |
О9 |
452 99 ОО |
|
260 000,00 |
258 560,58 |
99,45 |
Группы хозяйственного обслуживания |
905 |
О7 |
О9 |
452 99 О3 |
|
260 000,00 |
258 560,58 |
99,45 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
905 |
О7 |
О9 |
452 99 О3 |
ОО1 |
260 000,00 |
258 560,58 |
99,45 |
Дума муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
906 |
|
|
|
|
1 179 608,00 |
1 117 467,42 |
94,73 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
906 |
О1 |
|
|
|
1 179 608,00 |
1 117 467,42 |
94,73 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
906 |
О1 |
О3 |
|
|
1 179 608,00 |
1 117 467,42 |
94,73 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
906 |
О1 |
О3 |
ОО2 ОО ОО |
|
1 179 608,00 |
1 117 467,42 |
94,73 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
906 |
О1 |
О3 |
ОО2 11 ОО |
|
1 027 445,00 |
995 250,00 |
96,87 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
906 |
О1 |
О3 |
ОО2 11 ОО |
500 |
1 027 445,00 |
995 250,00 |
96,87 |
Центральный аппарат |
906 |
О1 |
О3 |
ОО2 О4 ОО |
|
152 163,00 |
122 217,42 |
80,32 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
906 |
О1 |
О3 |
ОО2 О4 ОО |
500 |
152 163,00 |
122 217,42 |
80,32 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
907 |
|
|
|
|
2 150 000,00 |
2 077 445,27 |
96,63 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
907 |
О1 |
|
|
|
2 150 000,00 |
2 077 445,27 |
96,63 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
907 |
О1 |
О6 |
|
|
940 414,00 |
927 845,92 |
98,66 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
907 |
О1 |
О6 |
ОО2 ОО ОО |
|
940 414,00 |
927 845,92 |
98,66 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
907 |
О1 |
О6 |
ОО2 25 ОО |
|
940 414,00 |
927 845,92 |
98,66 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
907 |
О1 |
О6 |
ОО2 25 ОО |
500 |
940 414,00 |
927 845,92 |
98,66 |
Центральный аппарат |
907 |
О1 |
О6 |
ОО2 О4 ОО |
|
1 209 586,00 |
1 149 599,35 |
95,04 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
907 |
О1 |
О6 |
ОО2 О4 ОО |
500 |
1 209 586,00 |
1 149 599,35 |
95,04 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
908 |
|
|
|
|
3 200 000,00 |
3 127 347,04 |
97,73 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
908 |
О1 |
|
|
|
3 200 000,00 |
3 127 347,04 |
97,73 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
908 |
О1 |
О4 |
|
|
3 200 000,00 |
3 127 347,04 |
97,73 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
908 |
О1 |
О4 |
ОО2 ОО ОО |
|
3 200 000,00 |
3 127 347,04 |
97,73 |
Центральный аппарат |
908 |
О1 |
О4 |
ОО2 О4 ОО |
|
3 200 000,00 |
3 127 347,04 |
97,73 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
908 |
О1 |
О4 |
ОО2 О4 ОО |
500 |
3 200 000,00 |
3 127 347,04 |
97,73 |
Отдел культуры администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" |
910 |
|
|
|
|
23 539 978,00 |
23 429 070,86 |
99,53 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
910 |
О8 |
|
|
|
13 456 890,00 |
13 389 066,61 |
99,50 |
Культура |
910 |
О8 |
О1 |
|
|
10 515 890,00 |
10 455 298,21 |
99,42 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
910 |
О8 |
О1 |
440 ОО ОО |
|
5 095 687,48 |
5 035 527,93 |
98,82 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
910 |
О8 |
О1 |
440 99 ОО |
|
5 095 687,48 |
5 035 527,93 |
98,82 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О8 |
О1 |
440 99 ОО |
ОО1 |
5 095 687,48 |
5 035 527,93 |
98,82 |
Софинансирование долгосрочной целевой программы Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарья" на 2011-2013г. |
910 |
О8 |
О1 |
|
|
947 054,82 |
946 767,67 |
99,97 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
910 |
О8 |
О1 |
440 ОО ОО |
|
947 054,82 |
946 767,67 |
99,97 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
910 |
О8 |
О1 |
440 99 ОО |
|
947 054,82 |
946 767,67 |
99,97 |
Бюджетные инвестиции |
910 |
О8 |
О1 |
440 99 ОО |
ОО1 |
947 054,82 |
946 767,67 |
99,97 |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарья" на 2011-2013г. |
910 |
О8 |
О1 |
522 55 00 |
|
2 057 300,00 |
2 057 300,00 |
100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О8 |
О1 |
522 55 00 |
500 |
2 057 300,00 |
2 057 300,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
910 |
О8 |
О1 |
795 ОО ОО |
|
125 847,70 |
125 847,70 |
100,00 |
"Межпоселенческий центр досуга - территория развития творческих способностей молодежи Эхирит-Булагатского района" на 2011-2013гг." |
910 |
О8 |
О1 |
795 О1 19 |
|
125 847,70 |
125 847,70 |
100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О8 |
О1 |
795 О1 19 |
500 |
125 847,70 |
125 847,70 |
100,00 |
Библиотеки |
910 |
О8 |
О1 |
442 ОО ОО |
|
1 983 000,00 |
1 982 854,91 |
99,99 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
910 |
О8 |
О1 |
442 99 ОО |
|
1 983 000,00 |
1 982 854,91 |
99,99 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О8 |
О1 |
442 99 ОО |
ОО1 |
1 983 000,00 |
1 982 854,91 |
99,99 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета |
910 |
О8 |
О1 |
440 02 О1 |
|
203 000,00 |
203 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О8 |
О1 |
440 02 О1 |
ОО1 |
203 000,00 |
203 000,00 |
100,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет областного бюджета |
910 |
О8 |
О1 |
440 02 О2 |
|
104 000,00 |
104 000,00 |
100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О8 |
О1 |
440 02 О2 |
ОО1 |
104 000,00 |
104 000,00 |
100,00 |
Другие вопросы в области культур, кинематографии |
910 |
О8 |
О4 |
|
|
2 941 000,00 |
2 933 768,40 |
99,75 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
910 |
О8 |
О4 |
452 ОО ОО |
|
2 941 000,00 |
2 933 768,40 |
99,75 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
910 |
О8 |
О4 |
452 ОО ОО |
|
2 941 000,00 |
2 933 768,40 |
99,75 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О8 |
О4 |
452 99 ОО |
ОО1 |
2 941 000,00 |
2 933 768,40 |
99,75 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
910 |
О7 |
|
|
|
10 083 088,00 |
10 040 004,25 |
99,57 |
Общее образование |
910 |
О7 |
О2 |
|
|
10 083 088,00 |
10 040 004,25 |
99,57 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
910 |
О7 |
О2 |
423 ОО ОО |
|
10 083 088,00 |
10 040 004,25 |
99,57 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
910 |
О7 |
О2 |
423 99 ОО |
|
10 083 088,00 |
10 040 004,25 |
99,57 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
910 |
О7 |
О2 |
423 99 ОО |
ОО1 |
10 083 088,00 |
10 040 004,25 |
99,57 |
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
911 |
|
|
|
|
5 509 279,40 |
5 326 512,38 |
96,68 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
911 |
10 |
|
|
|
1 082 300,00 |
1 049 768,83 |
96,99 |
Социальное обеспечение населения |
911 |
10 |
О3 |
|
|
1 082 300,00 |
1 049 768,83 |
96,99 |
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
911 |
10 |
О3 |
ОО2 47 О1 |
|
1 082 300,00 |
1 049 768,83 |
96,99 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
911 |
10 |
О3 |
ОО2 47 О1 |
500 |
1 082 300,00 |
1 049 768,83 |
96,99 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
911 |
10 |
ОО |
ООО ОО ОО |
ООО |
4 410 900,00 |
4 260 664,15 |
96,59 |
Социальное обеспечение населения |
911 |
10 |
О3 |
ООО ОО ОО |
ООО |
4 410 900,00 |
4 260 664,15 |
96,59 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
911 |
10 |
О3 |
ОО2 47 О2 |
ООО |
4 410 900,00 |
4 260 664,15 |
96,59 |
Социальные выплаты |
911 |
10 |
О3 |
ОО2 47 О2 |
ОО5 |
4 410 900,00 |
4 260 664,15 |
96,59 |
Детские дошкольные учреждения |
911 |
О7 |
О1 |
420 ОО ОО |
ООО |
16 079,40 |
16 079,40 |
100,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
911 |
О7 |
О1 |
420 99 ОО |
ООО |
16 079,40 |
16 079,40 |
100,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
911 |
О7 |
О1 |
420 99 ОО |
ОО1 |
16 079,40 |
16 079,40 |
100,00 |
Начальник финансового управления Б.Х. Юсупова
Приложение 5
К решению Думы МО "Эхирит-Булагатский район"
"Об исполнении бюджета муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район" за 2011 год"
от 30.05.2012г. № 243
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район" по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование |
КБК |
МО "Эхирит-Булагатский район" |
||
|
|
план |
факт |
% |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
67596833 |
55193419,64 |
81,6 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
903 01 03 00 00 00 0000 000 |
40000000 |
40000000 |
100 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
903 01 03 00 00 00 0000 700 |
40000000 |
40000000 |
100 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
903 01 03 00 00 05 0000 710 |
40000000 |
40000000 |
100 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
27596833 |
15193419,64 |
55,1 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
903 01 05 02 00 00 0000 500 |
-563659107,24 |
-564271855,11 |
100,1 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов |
903 01 05 02 00 05 0000 500 |
-563659107,24 |
-564271855,11 |
100,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
903 01 05 02 01 00 0000 510 |
-563659107,24 |
-564271855,11 |
100,1 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
903 01 05 02 00 00 0000 600 |
591255940,24 |
579465574,75 |
98 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
903 01 05 02 00 05 0000 600 |
572549641,22 |
579465574,75 |
101,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального районов |
903 01 05 02 01 05 0000 610 |
591255940,24 |
579465274,75 |
98 |
Начальник финансового управления Б.Х. Юсупова
Приложение 6
К решению Думы МО "Эхирит-Булагатский район"
"Об исполнении бюджета муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район" за 2011 год"
от 30.05.2012г. № 243
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" по кодам группы, подгруппы , статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления , относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
Наименование |
КБК |
МО "Эхирит-Булагатский район" |
||
|
|
план |
факт |
% |
|
|
|
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
01 00 00 00 00 0000 000 |
67596833 |
55193419,64 |
81,6 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
40000000 |
40000000 |
100 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 700 |
40000000 |
40000000 |
100 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 05 0000 710 |
40000000 |
40000000 |
100 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
27596833 |
15193419,64 |
55,1 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-563659107,24 |
-564271855,11 |
100,1 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов |
01 05 02 00 05 0000 500 |
-563659107,24 |
-564271855,11 |
100,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 510 |
-563659107,24 |
-564271855,11 |
100,1 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 600 |
591255940,24 |
579465274,75 |
98 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 05 0000 600 |
572549641,22 |
579465274,75 |
101,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального районов |
01 05 02 01 05 0000 610 |
591255940,24 |
579465274,75 |
98 |
Начальник финансового управления Б.Х. Юсупова
Дата создания материала: 15-02-2013. История изменений